問題已解決
老師,收到的已認證發票紅沖,我上期的分錄是借:應付賬款(暫估款)、應交稅費(進項稅)貸:應付賬款(應付款),紅沖之后的分錄是這樣寫嗎?借:-應付賬款(暫估款)、-應交稅費(進項稅轉出)貸:-應付賬款(應付款)



可以的,可以這么做的
2024 05/04 14:26

84784973 

2024 05/04 14:27
那我可以改成借:應付賬款(應付款)貸:應付賬款(暫估款)、應交稅費(進項稅轉出)嗎?

郭老師 

2024 05/04 14:29
你好
可以的
可以的

84784973 

2024 05/04 14:30
進項稅轉出沒有規定當期發生額一定要在借方或是貸方吧

84784973 

2024 05/04 14:30
前期還有一筆福利費發票調整,借:費用貸:進項稅轉出可以嗎?

郭老師 

2024 05/04 14:31
借方貸方都可以的

郭老師 

2024 05/04 14:31
可以的可以的可以的。
