問題已解決
請問:先收貨后付款再收發票: 借:原材料(不含可抵扣進項稅額) 貸:應付賬款-暫估 付款: 借:應付賬款 貸:銀行存款 之后收到發票: 借:應付賬款-暫估 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款 是嗎



您好,收到發票的時候,借先紅沖暫估,然后再按發票正常入賬
2019 11/22 22:15

84784999 

2019 11/22 22:19
之后收到發票:
借:應付賬款-暫估
應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:應付賬款
這個是沖了暫估啊,不對嗎?分錄應該怎樣?

文老師 

2019 11/22 22:24
借:原材料(不含可抵扣進項稅額)負數
貸:應付賬款-暫估負數
借原材料進項稅額貸應付帳款

84784999 

2019 11/22 22:36
下面的分錄對嗎?
付款
借:應付賬款
貸:銀行存款
收到材料沒有收到發票
借:原材料 不含可抵扣進項稅額
貸:應付賬款-暫估
收到發票沖銷暫估
借:應付賬款——暫估
應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:應付賬款
如果支付款項的時候還沒有收到貨物跟發票,
借:預付賬款
貸:銀行存款
收到發票沒收到貨:
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:預付賬款
之后收到貨:
借:原材料
貸:預付賬款

文老師 

2019 11/22 22:55
您好,這樣也可以的,
