問題已解決
老師,去年多記成本了,今年需要調賬,會計分錄如何調,麻煩告知一下,謝謝



如果去年借主營業務成本貸應付賬款,現在借應付賬款貸利潤分配未分配利潤。
2024 04/28 12:42

84784970 

2024 04/28 12:57
好的,謝謝郭老師

郭老師 

2024 04/28 12:57
不用客氣,工作愉快。

84784970 

2024 04/28 13:00
老師,我上個月紅沖了一筆暫估入庫,報表出來以后存貨那一行是付的,就是我拿到發票那個金額,有問題沒

84784970 

2024 04/28 13:01
這是去年會計暫估的一筆分錄

郭老師 

2024 04/28 13:01
你沒有充結轉的成本。

84784970 

2024 04/28 13:02
去年的成本也要相應的減少,所以存貨那是負數是吧

郭老師 

2024 04/28 13:03
你好,借庫存商品
貸利潤分配
怎么回事?是負數啊

84784970 

2024 04/28 13:04
不是,我的意思是因為我沒有充結轉的成本,所以存貨那是負數。

郭老師 

2024 04/28 13:06
是的,是這么理解的

84784970 

2024 04/28 13:12
老師,充結轉的成本,借庫存商品,后面金額是正數還是負數

郭老師 

2024 04/28 13:15
這個是正數的是正數。
