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老師請問增值稅附表5前期留抵退稅額是10148.64,要怎么調賬,達到和這個數一致呢?



你好,留底退稅額,實際有收到錢嗎?這個是稅務退到公司的,沒有退稅,就掛著
2024 04/26 13:42

84785032 

2024 04/26 13:45
老師這個錢是之前疫情時已經退到賬了,然后去年補交了163.39增值稅,現在的數就變成10148.64了,不知道要怎么調一致了?

吳洋慧老師 

2024 04/26 14:04
你好,查一下到賬的憑證怎么做的? ? ?申請的時候有沒有轉出
借:應收留抵稅額退稅款,
貸:應交稅費—應交增值稅—留抵稅額退稅。
收到實際退稅后:
借:銀行存款,
貸:應收留抵稅額退稅款。
還有一種,實際收到的時候直接? 借:銀行存款? ? 貸:應該稅費-應交增值稅(留底退稅)

84785032 

2024 04/26 14:26
實際收到的時候直接? 借:銀行存款? ? 貸:應該稅費-應交增值稅(留底退稅)
你好老師,是直接做的這個

84785032 

2024 04/26 14:28
老師,當時做的兩筆,一筆是上面那樣,還有一筆借:銀行存款 ?貸:應交稅額-應交增值稅-進項稅額轉出

吳洋慧老師 

2024 04/26 14:40
借:銀行存款? ? 貸:應該稅費-應交增值稅(留底退稅)
借:銀行存款 ?貸:應交稅額-應交增值稅-進項稅額轉出
做的這2筆嗎?這樣做,銀行只收到一筆,這樣銀行賬怎么對上的?要么不是同一筆金額,如果只做一筆,應交稅費也是對的

84785032 

2024 04/26 14:41
是的老師,是兩筆金額

吳洋慧老師 

2024 04/26 14:48
到賬的也是2筆對吧,那這樣做總的應該稅費是對的,只需要把進項轉出調到留底退稅一起,其他的不用動

84785032 

2024 04/26 14:52
是的老師,到賬是兩筆,麻煩您幫忙出一下詳細的分錄,進項和銷項和已交稅金是不是也要調平,謝謝老師

吳洋慧老師 

2024 04/26 15:09
按照舊的會計準則,這樣做也沒有錯,都是留底退稅就做一筆? 借:應交稅額-應交增值稅-進項稅額轉出? 貸:應該稅費-應交增值稅(留底退稅),這樣調的目的是把留底退稅調到一起
如果進項和銷項都要調平,就是按照現在的會計準則? 借:應交稅費(銷項),應交稅費(留底退稅),貸:應交稅費(進項)??
調后再看下余額平不平
