問題已解決
員工差旅費報銷單上面以及發票報銷加油1200元,實際審核過1100元,財務這邊該怎么處理



按實際審核與支付金額1100元做賬
2024 04/25 11:40

84784950 

2024 04/25 11:41
那差距費用報銷單是不得從新讓業務填寫,還是怎么處理

文文老師 

2024 04/25 11:43
不用,直接做賬就可以

84784950 

2024 04/25 11:45
那我付款是按1100支付的,差旅費報銷單上面寫的是1200,該怎么處理

文文老師 

2024 04/25 11:49
付款是按1100支付的,做賬也按1100元處理,附上差旅費報銷單即可。多開票是沒問題的

84784950 

2024 04/25 11:52
我意思是差旅費報銷單上寫的金額是1200,我需要做備注處理嗎

文文老師 

2024 04/25 11:55
不需要做備注處理

84784950 

2024 04/25 11:59
好的? 那差旅費報銷單上面的1200金額不用管了,我就按1100給付款,做賬就行了

文文老師 

2024 04/25 13:08
是的,你的理解是對的。
