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老師,去年計提了一千多元的工資,怎么做賬和匯算清繳呢



你好!你去年做了分錄了嗎
2024 04/25 11:02

84785017 

2024 04/25 11:04
做了,去年多計提了一千多元的工資

宋生老師 

2024 04/25 11:04
你好!你是多計提了,現在要沖減嗎?
去年怎么做的憑證?

84785017 

2024 04/25 11:05
就是計提工資,多計提了

84785017 

2024 04/25 11:07
現在肯定要沖減哦

宋生老師 

2024 04/25 11:07
你好!是這樣。如果你不愿意說你具體分錄的話,你現在是要沖減多計提的。你做去年同樣的分錄,然后金額寫負數
如果涉及損益類的科目,計入到以前年度損益調整

84785017 

2024 04/25 11:08
管理費用工資多計提了一千多

宋生老師 

2024 04/25 11:11
你好!你借以前年度損益調整 (負數1000多) 貸應付職工薪酬負數

84785017 

2024 04/25 11:12
老師,那匯算清繳怎么弄啊,也是沖掉嗎

宋生老師 

2024 04/25 11:14
你好,是在匯算的時候要調減這個管理費用。

84785017 

2024 04/25 11:15
那豈不是要退稅?退稅很麻煩呢

宋生老師 

2024 04/25 11:18
你好,這個不是。你多做了管理費用,那么現在調增利潤可能要補稅。
