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請問老師使用返還回來的工會經費的會計分錄是怎樣的?使用返還的工會經費收到發票還要進費用嗎?



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借:銀行存款
貸:其他應付款--工會經費
使用時:
借:其他應付款--工會經費;
貸:銀行存款。
2024 04/25 08:49

84784964 

2024 04/25 08:50
那收到發票怎么處理?是放到這個憑證里面嗎?→使用時:
借:其他應付款--工會經費;
貸:銀行存款。

84784964 

2024 04/25 08:50
如果收到的是專票,我的進項可以抵扣嗎?

家權老師 

2024 04/25 08:55
是的,就是那樣做的哈

84784964 

2024 04/25 08:56
請問老師那進項稅額怎么處理?

家權老師 

2024 04/25 08:59
那個不抵扣進項的,工會賬是單獨核算

84784964 

2024 04/25 09:00
收到,感謝老師。
