問題已解決
老師,我們是做工程一般納稅人,開了外經證預交了2%的增值稅,剩余7%是不是我們在申報的時候繳?



您好,沒錯的,是這么操作的
2024 04/24 16:28

84784955 

2024 04/24 16:30
剩余這7%我們申報時,比如我們材料商給我們開了13%的材料票,我們是不是也可以抵13%,還是說只能抵9%,我們開具發票是9%

東老師 

2024 04/24 16:30
這個你們有進項稅額也是可以抵扣的

84784955 

2024 04/24 16:31
材料商開具的發票是13%的,我們是不是也可以抵13%

東老師 

2024 04/24 16:32
對,就是按照專票就是按照專票上的稅率來抵扣

84784955 

2024 04/24 16:35
比如,4月份我們開票9%發票含稅15萬,增值稅要上12385.32,預交了2%是2752.29,剩余7%是9633.03,比如4月份材料商開具發票一共開了含稅11萬,稅率13%,稅額12654.86,大于我們銷項稅額,那我們預交的可以退嗎?

東老師 

2024 04/24 16:36
預繳的話一般是可以退稅的,但是得去當地申請
