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老師其他應付賬款余額是負數,這是借方余額對嗎,如果余額是正數就是貸方余額是嗎



你好!是的,借方余額就是負數。貸方是正數
2024 04/22 19:11

84785036 

2024 04/22 19:15
應收賬款某個客戶的余額為負數是不是不正常呢,這樣的一般都要調嗎

宋生老師 

2024 04/22 19:15
你好!這個做表的時候調就好了

84785036 

2024 04/22 19:17
員工的生活補助費,我是這樣寫的分錄借管理費用福利費,貸庫存現金或是銀行存款,沒有過應付職工薪酬福利費這步,這樣對嗎

宋生老師 

2024 04/22 19:17
你好!這個不對了。不規范

84785036 

2024 04/22 19:19
那以后還是先計提哈

宋生老師 

2024 04/22 19:19
你好1是的。就是這樣了。你以后匯算清繳,要用到

84785036 

2024 04/22 19:20
你說應收賬款某個客戶的余額為負數,只是做表調,賬上不用調嗎

宋生老師 

2024 04/22 19:20
你好!是的。資產負債表上不要負數

84785036 

2024 04/22 19:23
老師我們是個體戶,這個是內賬,不用匯算清繳的,只是盡量規范吧,主要之前的太亂了,有些時候他們發生了收款業務記賬了,有時有不交票,都是老板家三個人都在收款又支款這樣的,都說了很多次統一收支,他們有點做不到

宋生老師 

2024 04/22 19:24
你好!嗯。內賬沒事,自己清楚就行
