問題已解決
老師,您好!我想問一下,在自查記賬憑證的時候發(fā)現(xiàn)去年9月做的記賬憑證有錯,那我在本月4月沖紅再重開,我的操作是沖紅填負數(shù)憑證,然后再沖紅本次沖紅的把數(shù)據(jù)修改成正確的,這樣可以嗎?



你好,沖紅負數(shù)憑證,沖正?不太理解你的邏輯
2024 04/22 16:31

84785017 

2024 04/22 16:36
錯憑證為%2b,沖紅為-,再沖沖紅,是不是就是正數(shù)了?

小小霞老師 

2024 04/22 16:39
你這樣說就是正確的呢

84785017 

2024 04/22 17:00
這樣的話是不是相當于重開了?

小小霞老師 

2024 04/22 17:06
是的呢你的理解正確的呢

84785017 

2024 04/22 17:13
好的,謝謝老師,我還想問一下,對于財務費用,收到利息入賬或者死別人轉回手續(xù)費入賬,財務費用科目都是填借方是嗎?分錄:借 銀行存款10;借 財務費用-10

小小霞老師 

2024 04/22 17:14
這個你需要根據(jù)財務軟件來看的呢,有些財務軟件不能這樣做

84785017 

2024 04/22 17:37
正常情況是借 銀行存款10;貸 財務費用 10?

小小霞老師 

2024 04/22 20:54
財務費用正常都是借:財務費用貸:銀行存款
只是財務費用的收入不一樣
借:銀行存款
借:財務費用—利息收入(紅字)
