問題已解決
老師增值稅做了無票收入,企業(yè)所得稅有2萬,是在匯算清繳時改報表,還是在更改12月份報表



你好,你是更改了增值稅是不是?
2024 04/19 14:20

84785006 

2024 04/19 14:22
是的,改了,現(xiàn)在企業(yè)所得稅也要改了

宋生老師 

2024 04/19 14:25
你好,你要改12月的報表,然后再改所得稅的匯算。

84785006 

2024 04/19 14:25
好的,謝謝

宋生老師 

2024 04/19 14:27
你好,不用客氣的了。
