問題已解決
學堂老師您好,貿易公司,出口退稅增值稅怎么報?不會操作



親,你說的是外貿公司增值稅納稅申報嗎?
如果出口是退稅的,那么銷售環節免征增值稅,填寫在附表一:免退稅欄-開具其他發票處。
對應的進項發票不做抵扣認證,做退稅用途確認即可,進項發票無需計入增值稅納稅申報
2024 04/17 19:44

84784973 

2024 04/18 10:58
對應的進項發票怎么退稅?

朝朝老師 

2024 04/18 12:43
親,流程如下,請參考
準備:報關單、出口商業發票、開具免稅的普通發票、收匯
1.我要辦稅→出口退稅管理→出口退(免)稅申報。
2.出口貨物勞務免退稅申報→在線申報。
3.明細數據采集頁面,出口/進貨明細申報表,點擊“新建”按鈕,根據報關單、增值稅專用發票錄入數據。
4.退稅申報點擊“生成申報數據”按鈕,輸入正確的所屬期和批次,點擊“確認”按鈕,可生成申報數據。
5.先數據自檢,再正式申報。
6. 點擊“申報結果查詢”,可查詢數據正式申報后的審核狀態。
