問題已解決
老師您好,旅游服務業差額征稅,收入和成本的分錄怎么做?



同學,你好
你發票也是開具差額發票嗎?
2024 04/17 12:35

84784997 

2024 04/17 12:41
不是的差額發票

84784997 

2024 04/17 12:41
開具的普通發票一個稅點

小菲老師 

2024 04/17 12:41
同學,你好
有發票截圖嗎?

84784997 

2024 04/17 12:47
現在還申報了未開票收入,申報增值稅享受了差額征稅,我就不明白差額的收入和稅費怎么入賬,

小菲老師 

2024 04/17 12:48
同學,你好
是根據發票票面金額稅額入賬的

84784997 

2024 04/17 12:48
沒有發票截圖,票上沒有差額征稅字眼

小菲老師 

2024 04/17 12:49
同學,你好
那你就按照發票上面的金額做

84784997 

2024 04/17 12:49
小規模,成本發票也要做抵減稅額嗎

84784997 

2024 04/17 12:49
最后是沒有繳納增值稅的

小菲老師 

2024 04/17 12:51
同學,你好
成本發票也要做抵減稅額嗎
不抵扣的

84784997 

2024 04/17 12:54
我申報了100多萬的收入,最后差額收入是20多萬,可是不需要交稅,賬務處理怎么提現這些收入,銷項稅,進項稅?

小菲老師 

2024 04/17 13:00
收取的全部價款為100萬元,扣除額95萬元.稅額是0.28
借:銀行存款 ? 100
貸:主營業務收入?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?99.72
應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) ? ?0.28
借:主營業務成本?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?95
貸:銀行存款 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 95

84784997 

2024 04/17 13:28
公司是小規模企業

84784997 

2024 04/17 13:30
正常做法是,借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費-未交增值稅
收到成本發票借:主營業務成本 貸:應付賬款

小菲老師 

2024 04/17 13:32
同學,你好
嗯,稅改成100/1.01*0.01

84784997 

2024 04/17 13:50
還是沒弄明白,比如收入169萬,成本 157萬,差額收入是12萬,借:銀行存款 169萬 貸主營業務收入167.33 萬貸應交稅費-應交增值稅1.67萬
取得成本發票,借:主營業務成本 貸 應付賬款
老師幫忙看一下對嗎?

84784997 

2024 04/17 13:52
我發一份成本發票給老師看一下

小菲老師 

2024 04/17 14:22
同學,你好
分錄對的
你成本發票才1000多,應該還有其他的成本發票

84784997 

2024 04/17 15:02
是的,還有很多成本發票,成本發票不需要價稅分離是嗎?

小菲老師 

2024 04/17 15:03
同學,你好
是專票嗎??專票需要價稅分離
