問題已解決
您好老師,請問我匯算清繳的時候業務招待費調增了6000元,補繳了300元的企業所得稅,這個我賬上要怎么處理



借:所得稅費用 貸:銀行存款
2024 04/17 11:22

文文老師 

2024 04/17 11:30
使用企業會計準則,用利潤分配

文文老師 

2024 04/17 11:48
借:所得稅費用 貸:應交稅費-企業所得稅 借:應交稅費-企業所得稅 貸:銀行存款

文文老師 

2024 04/17 11:54
正常支付應付賬款-暫估

文文老師 

2024 04/17 11:56
不支付,可以轉營業外收入

84785036 

2024 04/17 11:24
這樣會影響當年的利潤嗎?

84785036 

2024 04/17 11:25
我看有的資料上說的借:利潤分配-未分配利潤,貸:銀行存款

84785036 

2024 04/17 11:26
正確的應該怎樣做?

84785036 

2024 04/17 11:46
老師,我去年暫估的成本,今年票沒有開進來,要補交稅款,這個賬上怎么處理?

84785036 

2024 04/17 11:51
老師,我賬上掛的應付賬款-暫估,不做處理嗎?

84785036 

2024 04/17 11:55
票沒有開進來,我們不支付
