問題已解決
提供服務,平價購進賣出,上下游包括企業本身有什么納稅風險嗎



你好,同學,合同約定說清楚,是可以的,不建議經常發生這樣的業務
2024 04/17 10:14

84784996 

2024 04/17 10:15
如果經常發生這樣的業務 會造成什么風險呢

冉老師 

2024 04/17 10:19
稅務局會認為你們漏稅,壓低價格

84784996 

2024 04/17 10:27
就是抓取數據 只要上下游雙方一直都是合作的同一家主體 平價交易 進銷抵扣為零 就會有理由被認定成壓低價格是吧?

冉老師 

2024 04/17 10:31
是的,你說的很對的,同學

84784996 

2024 04/17 10:38
開票收入累計越高 是不是只會影響企業判定成為一般納稅人500萬的標準 回來的進項票其實可以當作成本抵減利潤讓所得額降低嘛?

冉老師 

2024 04/17 10:40
是的,開票金額影響轉換為一般納稅人
進項票主要是為了抵減利潤,少交所得稅的

84784996 

2024 04/17 10:49
如果開票收入超過五百萬成為一般納稅人 是不是不能享受小微企業稅收優惠了呀 比如企業開了票沒收款 賬上掛應收賬款科目余額非常的多 ?導致資產負債表的資產總額超過了5000萬那種情況 所得稅就要按照25%來交稅了?

冉老師 

2024 04/17 10:53
如果開票收入超過五百萬成為一般納稅人?
如果一般納稅人滿足小微企業標準,也是可以享受的

84784996 

2024 04/17 10:59
一般納稅人不滿足小微企業的標準了 是不是就沒得啥子稅收優惠 收入那塊就無上限增加嘛 反正就按照25%所得稅繳納就行哇

冉老師 

2024 04/17 11:00
一般納稅人不滿足小微企業的標準了 是不是就沒得啥子稅收優惠
如果滿足高新企業,可以享受15%的所得稅稅率

84784996 

2024 04/17 11:10
高新技術企業 是不是有個加計扣除進項稅額?計算原理是怎么算的呢

冉老師 

2024 04/17 11:11
高新技術企業 是不是有個加計扣除進項稅額?計算原理是怎么算的呢
高新企業,所得稅中,研發費用可以加計100%稅前扣除
比如賬面研發費用100萬,稅法讓你扣除200萬

84784996 

2024 04/17 11:14
高新只是在所得稅方面嘛 增值稅上面沒得相關的抵減哇

冉老師 

2024 04/17 11:20
高新只是在所得稅方面嘛 增值稅上面沒得相關的抵減哇
沒有增值稅沒有的

84784996 

2024 04/17 11:22
高企所得稅抵減判定標準只是能夠被認定成高企就可以抵減嘛 不需要其他硬性條件了哇

冉老師 

2024 04/17 11:29
高新企業要申請資質,拿到證書,才能享受15%優惠稅率
研發費用加計扣除是企業通用政策

84784996 

2024 04/17 12:06
高企購置設備、器具稅前一次性扣除和100%加計扣除 這個規定跟研發費用可以加計100%稅前扣除 有什么區別啊

冉老師 

2024 04/17 12:25
這是兩個獨立的政策
一個是研發費用加計扣除
一個是固定資產可以一次性加計扣除
