問題已解決
老師匯算清繳 23年的我先填那個表 先要準備那些前期工作 是要把余額表打出來嗎 還是看那里數據



你好,先準備好2023年12月末的財務報表。然后把賬上的費用明細列出來。
2024 04/17 08:42

84785010 

2024 04/17 08:43
怎么 列費用明細 老師

84785010 

2024 04/17 08:43
先填那個表

東老師 

2024 04/17 08:43
比如說你可以查看管理費用或者是銷售費用的明細科目,把每個費用的明細列出來。

84785010 

2024 04/17 08:53
老師 我是看費用的余額表 還是 科目明細賬 費用是看貸方嗎

東老師 

2024 04/17 08:53
看費用的明細表,是看費用的借方金額。

84785010 

2024 04/17 08:55
1-12月份 借方 累計發生額嗎

東老師 

2024 04/17 08:56
沒錯的,就是這個金額。

84785010 

2024 04/17 09:02
他有開辦費 且全是白條, 不管什么費 白條 沒有發票是不可以扣除 的吧

東老師 

2024 04/17 09:02
對,沒有發票的你登記一下是需要納稅調整的。

84785010 

2024 04/17 09:25
老師 管理費用需要細分嗎, 還是只是把沒有票的分出來

東老師 

2024 04/17 09:26
把管理費用所有的費用明細列出來,然后把沒有發票的你也整理出來。

84785010 

2024 04/17 09:27
這么多怎么列明細 老師 管理費用下面這么多分類

東老師 

2024 04/17 09:27
這個例子來說,比如說管理費用辦公費多少錢,福利費多少錢等

84785010 

2024 04/17 09:29
攤銷什么的 老師

東老師 

2024 04/17 09:29
對,就是把所有的明細都列出來,然后根據這些費用明細收入多少來填表。

84785010 

2024 04/17 09:59
老師社保算 借方 發生額 還是貸

東老師 

2024 04/17 09:59
管理費用社保借方的金額

84785010 

2024 04/17 10:01
那社保工資 貸方都有余額

東老師 

2024 04/17 10:02
工資是工資的金額。和社保是分開點的。
