問題已解決
老師,我們是制造業,每個月有增值稅加計抵扣5%,每月加計抵扣后也要暈分錄:借應交稅金-增值稅-應交增值稅加計抵扣 貸:營業外收入-增值稅加計抵扣?,F在的問題是我每月做轉出“應交未交增值稅"分錄時,轉出的金額是減掉加計抵扣前的金額,還是轉出減完后的金額呢?



你好,是根據當時使用抵減的金額做貸營業外收入
2024 04/15 10:29

84784989 

2024 04/15 11:13
老師,我是想知道在做轉出未交增值稅這個分錄時的金額怎么計,是轉出減掉加計抵扣后的金額,還是轉出減加計抵扣前的金額?

小林老師 

2024 04/15 11:33
你好,是看應交稅費應交增值稅的余額做轉出未交增值稅

84784989 

2024 04/15 12:01
這個余額是要減去加計抵扣后的還是沒減加計扣抵扣前的余額

小林老師 

2024 04/15 12:26
是扣除加計抵減后的金額
