問題已解決
請問建筑公司收到房東開過來的辦公樓租賃發(fā)票,應該如何入賬



您好
辦公室租賃發(fā)票 可以管理費用-租賃費就好了哈
2024 04/13 19:58

84784989 

2024 04/13 19:59
好的 請問建筑公司結(jié)轉(zhuǎn)成本除了做
借主營業(yè)務成本 貸工程施工,還有別的辦法轉(zhuǎn)成本過來嗎?

bamboo老師 

2024 04/13 20:00
結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本就是這筆分錄就可以了啊 沒有其他分錄
只是發(fā)生工程施工成本的時候
借:工程施工
貸:應付職工薪酬
貸:應付賬款
貸:原材料等

84784989 

2024 04/13 20:17
好的 請問平臺運營也放在管理費用嗎

bamboo老師 

2024 04/13 20:18
平臺運營一般計入銷售費用科目

84784989 

2024 04/13 20:20
建筑公司沒有銷售呢

bamboo老師 

2024 04/13 20:26
沒有的話 計入管理費用科目哈

84784989 

2024 04/13 20:27
好的 謝謝

bamboo老師 

2024 04/13 20:27
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>

84784989 

2024 04/13 20:32
請問 工程施工沒有多少金額,還可以用什么科目結(jié)轉(zhuǎn)到成本呀

bamboo老師 

2024 04/13 20:34
那您可以暫估成本入賬的哈
借:工程施工
貸:應付賬款-暫估應付賬款

84784989 

2024 04/13 22:26
噢噢 在匯算清繳前拿到發(fā)票應該怎么做暫估沖紅呀

bamboo老師 

2024 04/13 22:28
借:工程施工? 借方負數(shù)
貸:應付賬款-暫估應付賬款? 貸方負數(shù)
借:工程施工
貸:應付賬款

84784989 

2024 04/13 22:30
好的 是不是除了從工程物資里面結(jié)轉(zhuǎn),其他只能做暫估來搞發(fā)票了呀

bamboo老師 

2024 04/13 22:32
工程物資是建造固定資產(chǎn)購進的
怎么可以轉(zhuǎn)呢?

84784989 

2024 04/13 22:33
工程施工

bamboo老師 

2024 04/13 22:36
還可以暫估工資入賬
但是也要通過工程施工

84784989 

2024 04/13 22:37
借:工程施工
貸:應付賬款
然后
借 主營業(yè)務成本 貸工程施工嗎

bamboo老師 

2024 04/13 23:20
是的 這樣寫分錄就好了哈


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