問題已解決
老師,23年的費用大概有6萬左右,開票日期是23年10月,現在出納才付完款給到發票。請問這筆費用可以直接做在24年3月的賬里面嗎



你好,同學
可以直接坐到24年度
2024 04/13 17:00

84784963 

2024 04/13 17:01
可以嗎?不需要做以前年度損益調整嗎,他之前都沒有計提

冉老師 

2024 04/13 17:02
可以的,跨期費用正常的,老師現在公司也有的

84784963 

2024 04/13 17:05
哦哦,我們這里的出納會把收到發票沒有付款的壓在手里面,他這樣做是對的嗎,是不是應該不付款的話也應該拿給會計先計提呀

冉老師 

2024 04/13 17:05
是的,應該給會計先計提的

84784963 

2024 04/13 17:10
正常,你們做帳是不是沒有付款的也會拿過來計提呀,要不然我總感覺我這個帳做出來一點都不準那個費用,還有跨年的時候先把那些發票拿過來,先計提不是就導致跨年的費用會少一些嗎

冉老師 

2024 04/13 17:12
是的,沒有付款,但是屬于23年度的費用,要先預提

84784963 

2024 04/13 17:14
每個月的是不是應該也這樣?他那里收到的發票不付款,然后就先給我計提這樣的話我就每個月的費用會準確率高一些吧,哎呦老師,我是不是不適合做會計呀?我一做帳就沒有思緒,學了很久都不會。

冉老師 

2024 04/13 17:15
月度還好,年度一定要計提

冉老師 

2024 04/13 17:15
同學別有壓力,剛開始都是這樣,捋順了就好了,

84784963 

2024 04/13 17:17
好的,謝謝,那我就跟他說每個月有收到票沒付款,金額大的的話就給我計提金額小的話那就錢不管了,這樣可以嗎?我總感覺我學這個會計一點天賦都沒有,學得好吃力呀。難

冉老師 

2024 04/13 17:19
可以的,你說的沒問題的
加油同學,會計一般需要時間,經驗豐富了,就簡單了
