問題已解決
請問物業公司代原物業收取業主的物業費,業主要我們代收的錢也給他開發票,收到的錢一半是代收的,一半屬于我們公司的,代收的也要開發票,代收的錢沖往來賬其他應付款,然后我們之前收到的物業費都過了下預收賬款,請問現在這個代收的開發票怎么做賬?



你好,同學,
不用再做賬,直接往來沖賬
2024 04/12 13:29

84784960 

2024 04/12 13:34
開發票怎么不用做賬

冉老師 

2024 04/12 13:39
不用的,因為實際是代收代付

84784960 

2024 04/12 13:57
但對方要求要我們開票給她

冉老師 

2024 04/12 14:00
開發票的話,做賬就是按照往來,因為代收代付,不建議按照發票計入收入費用

84784960 

2024 04/12 14:02
開了發票必須做收入呀,要不然報稅對不上的,請問現在開了票咋做賬

冉老師 

2024 04/12 14:04
這樣的話,你們就不能掛往來,開票確認收入,支付出去的計入成本

84784960 

2024 04/12 14:04
就沒別的辦法嗎

冉老師 

2024 04/12 14:09
是的,同學,只有這兩種處理方式
