問題已解決
給員工備用金,用來采購尚品可以嗎



您好, 可以的,這個沒有問題的
2024 04/11 13:49

84784951 

2024 04/11 13:49
那我賬務處理怎么做呢

劉艷紅老師 

2024 04/11 13:50
借:費用或成本
貸:庫存現金

84784951 

2024 04/11 13:51
這個商品買來給做研發的

84784951 

2024 04/11 13:52
我需要正常入庫然后再走其他出庫嘛

劉艷紅老師 

2024 04/11 13:52
是的,是的,就是這樣的

84784951 

2024 04/11 13:53
那我走其他出庫的時候要做賬務處理嗎?

劉艷紅老師 

2024 04/11 13:54
要做的,還要結轉成本的

84784951 

2024 04/11 13:54
賬務處理怎么做呢

劉艷紅老師 

2024 04/11 13:57
借:應收賬款
貸:主營業務收入
應交稅費
借:主營業務成本
貸:庫存商品

84784951 

2024 04/11 13:59
內部怎么要確認收入呢?

84784951 

2024 04/11 13:59
要視同銷售嘛?

劉艷紅老師 

2024 04/11 14:00
買來做研發的,直接入費用了呀

劉艷紅老師 

2024 04/11 14:00
不要計入庫存商品這個了

84784951 

2024 04/11 14:01
那進賬可以抵扣嗎

84784951 

2024 04/11 14:01
進項發票

劉艷紅老師 

2024 04/11 14:01
可以的, 這個可以抵扣的

84784951 

2024 04/11 14:03
公司付的錢直接走的正常入庫,然后走的其他出庫,直接計入成本費用嘛?

劉艷紅老師 

2024 04/11 14:04
也可這樣,但這個有點麻煩

84784951 

2024 04/11 14:05
這樣是不是要做兩次分錄?

劉艷紅老師 

2024 04/11 14:06
是呀,這種要做兩次分錄

84784951 

2024 04/11 14:07
入庫:借:庫存,進項,貸:銀行
出庫:借:費用或成本貸:庫存商品

84784951 

2024 04/11 14:07
是這樣做嗎

劉艷紅老師 

2024 04/11 14:07
是的, 是的,就是這樣做的
