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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好 科目余額表和利潤表管理費(fèi)用金額不一致,利潤表是正確的,科目余額表多了2000,跨年度怎么調(diào)整



你好,為什么會多?是不是有沖費(fèi)用的情況,記到貸方了?
2024 04/11 10:00

84784984 

2024 04/11 10:05
是的老師沒錯的

張曉慶老師 

2024 04/11 10:09
你好,把原分錄,記到貸方的金額,改為借方負(fù)數(shù),就可以。

84784984 

2024 04/11 10:17
跨年度了,2023年的已經(jīng)結(jié)賬了,怎么調(diào)呢

張曉慶老師 

2024 04/11 10:20
你好,這種情況沒什么影響,不能反結(jié)帳調(diào)整,本年調(diào)沒意義。
