問題已解決
老師,小規模納稅人在申報增值稅的時候,就是交的增值稅比賬套里面的銷項稅額多了0.01,這個0.01怎么處理?



你好,借營業外支出
貸應交稅費,應交增值稅
2024 04/10 11:24

84785042 

2024 04/10 11:31
摘要怎么寫合適

郭老師 

2024 04/10 11:31
結轉調整增值稅就可以。

84785042 

2024 04/10 11:50
借:營業外支出? ? ? 貸:應交稅金-應交增值稅-已交稅金?

84785042 

2024 04/10 11:50
我這樣做的

郭老師 

2024 04/10 11:53
你好,小規模在用應交稅費應交增值稅,這一個舊夠了

84785042 

2024 04/10 11:59
我們之前交的增值稅都做在已交稅金里面了,當時科目沒設置好

郭老師 

2024 04/10 12:00
那你繼續用已交稅金就可以的。
