問題已解決
老師,貨已先發,客戶已收到貨后,再給客戶開具專項發票,這發票怎么做賬務處理?



借:發出商品-客戶
貸:庫存商品
后期開票
借:主營業務成本
貸:發出商品-客戶
2024 04/10 10:48

84784955 

2024 04/10 10:56
就是這個企業不怎么規范,有時候不給會計提供銷售合同和發貨清單,有時候會提供,這種情況就不知道怎么做賬務處理。
現在是貨物客戶已收到,發票已開,貨款收到一部分的(收到15萬的貨款,發票已開30萬),這怎么做賬,老師?

家權老師 

2024 04/10 10:58
借:銀行存款
應收賬款
貸:收入
增值稅-銷項稅

84784955 

2024 04/10 11:39
有時候有預收這家客戶的預收賬款,也就是涉及到預收款、收到貨后的貨款,現在是開了發票30萬,銀行收到15萬的貨款,之前這家的貨款都是做在“預收賬款”科目里,現在開了30萬的發票,怎么做分錄,老師?
老師,給客戶開了發票是不是這樣沖掉預收款到主營業收入里,這樣做分錄?摘要怎么寫?
收款的分錄:
借:銀行存款15萬
貸:預收賬款(公司名稱)15萬
現在開發票給客戶:
借:預收賬款(公司名稱)30萬
貸:主營業收入26萬
應交稅費-銷項稅額3萬
老師,是不是這樣做?

家權老師 

2024 04/10 11:41
是的,就是那樣做的

84784955 

2024 04/10 11:53
老師,直接從“預收賬款”轉進“主營業收入”里,這樣可以的,是嗎?

家權老師 

2024 04/10 11:53
可以的,沒問題的哈,最后沖平就是

84784955 

2024 04/10 11:56
好的,老師。
像這種怎么寫摘要,就是開了發票沖預收賬款

家權老師 

2024 04/10 12:00
摘要就是開票結算某公司貨款

84784955 

2024 04/10 12:02
好的,謝謝老師。
老師,“預收賬款”必須要跟“應收賬款”對沖 嗎?

家權老師 

2024 04/10 12:04
不需要的,只掛一個科目就行,科目掛多了查賬麻煩

84784955 

2024 04/10 12:06
好的,謝謝老師

家權老師 

2024 04/10 14:27
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
