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問題已解決

這張報表怎么填寫數字,填資產負債表中的未分配利潤嗎?

84785035| 提問時間:2018 04/11 16:46
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,按調整之后的應納稅所得額填寫,而不是期末未分配利潤
2018 04/11 16:48
84785035
2018 04/11 16:55
老師我今年一月份交的所得稅140元交的是去年的,之前沒有交過所得稅,我這季度700元還沒繳稅呢,我報的時間是17年1月到12月份的,是不是就沒有調整,就可以零保存就可以
鄒老師
2018 04/11 16:56
你好,你去年都繳納了140的所得稅,怎么你單位應納稅所得額卻是負數?
84785035
2018 04/11 16:59
老師那是我自己寫上去的,零保存就可以對不對
鄒老師
2018 04/11 17:00
你好,需要根據每年調整之后的應納稅所得額據實填寫,不一定是0的
84785035
2018 04/11 17:05
匯算清繳這里我太不懂了,第一次年報,那我應該寫什么,下次在報我就明白了,麻煩老師教我一下
鄒老師
2018 04/11 17:07
你好,是彌補虧損的數據從哪里取得的意思 嗎、
84785035
2018 04/11 17:15
對,主要這三張表數據我不知道哪個數可以體現,舉例說明,假如我17年所得稅170元 18年第一季度所得稅700.第二季度所得稅500,三季度所得稅500元,四季度虧損30000元錢,我18年報這張表應該怎么填寫?
鄒老師
2018 04/11 17:16
你好,需要根據利潤總額+納稅調整增加額—納稅調整減少額填寫
84785035
2018 04/11 17:30
老師可以這么算嗎?假如所得稅是10%的話,一季度7000+二季度5000+三季度5000-四季度30000=-13000+700+500+500+170=-11130。我18年報的時候這張表本年度可彌補虧損所得填寫-11130。  上一年度寫1700是這樣嗎?
鄒老師
2018 04/11 17:32
你好,沒有任何調整事項嗎
84785035
2018 04/11 17:40
老師什么算是調整的事項,老師能具體說一下嗎?我剛接觸不太懂,我在結合課件,實際,這樣我會理解的快一點,謝謝
鄒老師
2018 04/11 17:45
你好,比如業務招待費,企業發生的與其生產、經營業務有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰
84785035
2018 04/11 17:53
大概明白一點了,我在聽聽課件,謝謝鄒老師耐心解答我這么多問題
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