問題已解決
老師,提取備用金掛在法人名下,是 借其他應收款 貸:銀行存款, 那么用于發工資怎么做分錄, 是借:應付職工應收貸:其他應收款 是這樣嗎



對的是的,是這么做的。
2024 04/09 14:28

84785035 

2024 04/09 14:29
好的。謝謝老師

郭老師 

2024 04/09 14:30
不用客氣,工作愉快。

84785035 

2024 04/09 14:30
如果前面工資是掛在其他應付款,那么現在是不是借其他應付貸其他應收

84785035 

2024 04/09 14:30
這樣對沖可以不

郭老師 

2024 04/09 14:30
不需要的,發工資還是充其他應付?

84785035 

2024 04/09 14:32
比如是1月份發工資是做的時候借應付職工應酬貸其他應付,

84785035 

2024 04/09 14:33
我備用金都掛法人名下了,那么現需要把前期的其他應付對沖了

84785035 

2024 04/09 14:33
怎么做分錄

郭老師 

2024 04/09 14:36
貸、其他預付款貸、銀行存款
