問題已解決
老師,請問,企業所得稅匯算清繳申報,成本費用做了一些調整,23年本來負利潤,現在發現很多費用票是沒有收到的,但去提前入了賬,現在年度申報按照實際收到的成本費用票入賬,就成了正利潤,會產生所得稅,把這些直接在年報里按實際數據申報是不是就可以了,不用還要更正23年四季度的財務報表和企業所得稅申報表吧



你好,不用更正23年第四季度的報表
按照未取得發票的做調增,填寫在調整表第30行的其他
2024 04/09 13:27

老師,請問,企業所得稅匯算清繳申報,成本費用做了一些調整,23年本來負利潤,現在發現很多費用票是沒有收到的,但去提前入了賬,現在年度申報按照實際收到的成本費用票入賬,就成了正利潤,會產生所得稅,把這些直接在年報里按實際數據申報是不是就可以了,不用還要更正23年四季度的財務報表和企業所得稅申報表吧
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