問題已解決
老師,廣告行業成本沒有開進來暫估了的,怎么做分錄,暫估跟結轉的分錄怎么寫



借主營業務成本 貸應付賬款暫估
2024 04/09 10:51

84784966 

2024 04/09 10:59
結轉的時候那,怎么做分錄

東老師 

2024 04/09 11:01
這個直接這么做就可以了,不用再轉了

84784966 

2024 04/09 11:03
哦,那為什么不跟銷售貨物那樣結轉那

東老師 

2024 04/09 11:04
因為你暫估的時候已經直接進入到成本了

84784966 

2024 04/09 11:09
哦,老師,那廣告行業的工資,在什么情況下可以記成本,分錄怎么寫,計提,和發放的時候怎么寫分錄

東老師 

2024 04/09 11:10
就是記住到成本或者管理費用都是沒問題的

84784966 

2024 04/09 11:14
那計提,和發放分錄怎么寫

東老師 

2024 04/09 11:15
借管理費用工資 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸銀行存款

84784966 

2024 04/09 11:16
如果我想把工資做到成本里面怎么寫分錄計提,發放

東老師 

2024 04/09 11:17
借主營業務成本-工資 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸銀行存款
