問題已解決
做賬時發放工資是上月的,計提是本月未發的,結轉是上月工人工資,這樣對嗎



你好對的,就是這樣子的。
2024 04/09 10:46

84784985 

2024 04/09 11:02
如有工資未發放的員工,記在其他應付款-**員工,這樣嗎

宋生老師 

2024 04/09 11:07
你好,這個是掛在應付職工薪酬就好了。

84784985 

2024 04/09 11:17
借應付職工薪酬貸方其他應付款—員工

宋生老師 

2024 04/09 11:18
你好,你一定要轉入其他應付款也可以。
