問題已解決
老師,我們是設計公司,我們把業務外包給A公司做了,3月份的設計費對方未開具發票,4月份才給開具的發票,那么,我3月份做賬的時候,這個加工費,我們怎么寫分錄,



同學你好
可以先做成本
借主營業務成本
貸應付賬款暫估
這樣
2024 04/08 16:02

84785037 

2024 04/08 16:22
等4月份來了發票,我再怎么做分錄,

樸老師 

2024 04/08 16:24
借主營業務成本負數
貸應付賬款暫估負數
借主營業務成本
貸應付賬款

老師,我們是設計公司,我們把業務外包給A公司做了,3月份的設計費對方未開具發票,4月份才給開具的發票,那么,我3月份做賬的時候,這個加工費,我們怎么寫分錄,
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