問題已解決
暫估庫存商品和沖回 更正全套業務處理分錄是啥樣的



你好; 你比如; 借庫存商品-暫估貸應付賬款或者銀行存款; 紅沖暫估:借庫存商品-暫估,金額負數貸應付賬款或者銀行存款金額負數
2024 04/08 11:47

84784997 

2024 04/08 11:50
這個分錄能進損益表抵稅嗎

meizi老師 

2024 04/08 11:53
你好; 你有真實的發票;也真實發生的業務; 就可以抵減的;在5.31號之前收到合理發票即可?

84784997 

2024 04/08 11:56
我說的是這個分錄好像不能影響損益表 那么這暫估從稅的角度上好像沒有意義

84784997 

2024 04/08 11:58
我知道了 我忘記了結轉成本

84784997 

2024 04/08 11:59
我問下沖回的時候是不是也要沖回成本 再重新結轉成本

meizi老師 

2024 04/08 12:18
你好;你補結轉成本就行了。 是的?
