問題已解決
你好老師,我們是小規(guī)模企業(yè),第一季度開了兩張發(fā)票,一張籃字發(fā)票,稅率3%,專票,不含稅金額37689.31元+稅額1130.69元,合計金額38820元。一張紅字發(fā)票,稅率1%,專票,不含稅金額38435.64元+稅額384.36元。合計金額38820,請問增值稅申報表那里怎么填?



合并之后,專票的差額填在第二欄專用發(fā)票那里
2024 04/08 11:08

夏春燕老師 

2024 04/08 11:08
填征收率3%。對應第二欄專用發(fā)票那里

84784969 

2024 04/08 11:23
但是本期應納稅額顯示負數(shù),-22.39元,不對呀

夏春燕老師 

2024 04/08 11:31
這種情況是因為你的專票紅沖超過你本季度開具的發(fā)票金額了,出現(xiàn)負數(shù)的情況就要去大廳處理

84784969 

2024 04/08 11:32
自己申報不了是吧?

夏春燕老師 

2024 04/08 11:38
負數(shù)自己是提交不了
