問題已解決
今天發(fā)現(xiàn)2023年2月份領(lǐng)用原材料結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本時少結(jié)轉(zhuǎn)了一項原材料3500元錢,2023年度匯算清繳還沒做,我現(xiàn)在該怎么調(diào)賬?會計分錄怎么做?我們實行是小企業(yè)會計準則的



借利潤分配未分配利潤
貸原材料
2024 04/07 23:33

84784950 

2024 04/07 23:36
那需要在匯算清繳時調(diào)整報表的吧

郭老師 

2024 04/07 23:40
納稅調(diào)減
納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄稅收金額

84784950 

2024 04/07 23:41
謝謝老師

郭老師 

2024 04/07 23:42
不用客氣早點休息
