問題已解決
老師你好,車沒有入固定資產,也沒有計提折舊,現在處理了怎么做賬務處理



你好,你的意思是車沒有在賬上體現嗎?
2024 04/07 14:47

84785035 

2024 04/07 14:50
是的老師,我才接手上。他們之前沒有賬!

東老師 

2024 04/07 14:52
處理了,然后把錢就轉到公司對公賬戶了嗎?

84785035 

2024 04/07 14:53
老師是這樣的,我們欠別人的款,剛好把我們的車開上頂賬了

東老師 

2024 04/07 14:54
賬上沒有車,只能是這么做,借應付賬款 貸營業外收入

84785035 

2024 04/07 14:55
老師,大好幾萬呢,做營業外收入嗎?老師我是內賬

東老師 

2024 04/07 14:55
對,賬上沒車只能是這么做

84785035 

2024 04/07 14:58
老師,營業外收入,給他設置二級科目,可以叫什么?

東老師 

2024 04/07 14:59
記入到營業外收入其他就成

84785035 

2024 04/07 14:59
老師你好,要是入了固定資產又該怎么做賬務處理?謝謝老師

東老師 

2024 04/07 15:00
借應付賬款? 貸固定資產清理? 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
?借固定資產清理? 累計折舊 貸固定資產
最后把差額轉到營業外收支
