問題已解決
老師,從代賬公司接過來賬上應付賬款有暫估50萬,怎么處理呢?老師這是代賬給的去年12月和今年1月的分錄



就是當時為了調節利潤做了成本暫估
2024 04/06 20:50

王曉曉老師 

2024 04/06 20:50
你這個發票來了后就沖賬暫估,按發票金額再入賬

84784995 

2024 04/06 20:52
老師,怎么知道來的啥發票能沖這個暫估呢?

王曉曉老師 

2024 04/06 20:56
這個就是來的發票,可以入成本的,你就沖吧,沒啥對應的了

84784995 

2024 04/06 20:59
嗯,老師,啥樣的算成本票?一般看啥樣的發票呢?現在我看到的發票就有費用票,和購入的電腦這也不算成本票吧?老師

王曉曉老師 

2024 04/06 21:00
你們的主營業務是什么

84784995 

2024 04/06 21:01
我看之前代賬開的銷售發票都是研發服務費的收入,

王曉曉老師 

2024 04/06 21:04
那你們研發有關的外購服務,人員工資啥的才是成本了

84784995 

2024 04/06 21:08
老師,每月都有人員工資啊!人員工資計入研發支出了,研發支出又轉入主營業務成本了,因為當月沒有銷售的貨物

王曉曉老師 

2024 04/06 21:35
實在沒有,你就直接沖銷吧

84784995 

2024 04/06 21:41
老師,直接沖銷的分錄咋寫呢?我按哪個金額沖銷呢?老師

王曉曉老師 

2024 04/06 21:42
沖余額就可以了借:主營業務成本-517808.77貸:應付賬款-暫估
