問題已解決
老師,您好,比如我們公司工資1-3月沒發工資,那公司申報個稅的時候是按0申報嗎?



你好對的
是這么做的
2024 04/05 13:38

84785017 

2024 04/05 13:48
那我賬上用計提嗎?老師

郭老師 

2024 04/05 13:48
你好,賬上需要計提工資。

郭老師 

2024 04/05 13:48
工資只要有,你就得計提。

84785017 

2024 04/05 13:53
比如月工資4000,但是并沒有實際發放,賬上就按4000計提,按0申報個稅,是這樣嗎?

郭老師 

2024 04/05 13:54
可以的,可以這么做的。

84785017 

2024 04/05 13:55
老師,比如員工這個月有請假,應發工資是4000,實發工資2000,申報工資的時候,填應發金額還是實發金額?

郭老師 

2024 04/05 13:56
你好
按照2000來的
按照考勤扣款之后的。

84785017 

2024 04/05 13:58
那考勤扣款部分應該怎么做賬務處理?老師

郭老師 

2024 04/05 14:00
不做賬務處理,不做工資。

84785017 

2024 04/05 14:03
計提工資的時候,按4000計提,實際發放的時候只發了2000,那應付職工薪酬不就有余額了嗎?

郭老師 

2024 04/05 14:05
你好,借按照考勤扣款之后的來計提,他不做賬務處理。借,管理費用工資待應付職工薪酬工資2000。如果你多計提了,紅沖借應付職工薪酬工資貸管理費用。
