問題已解決
我們是一家招標代理機構,現在為中標單位支付了一筆評審費。中標單位要求我們開一張票給他,然后把評審費歸還給我們。帳怎么做



你們正常做主營業務收入就是了哈
2024 04/03 11:39

84785026 

2024 04/03 11:40
代付的時候借其他應收款,貸現金。后續怎么辦呢

84785026 

2024 04/03 11:40
代付的時候從財務借的備用機

家權老師 

2024 04/03 11:41
關鍵是你們開票還是評審機構直接開給對方?

84785026 

2024 04/03 11:42
我們開票啊

家權老師 

2024 04/03 11:43
那么你們是收到評審機構發票沖其他應收款

84785026 

2024 04/03 11:44
評審機構沒有票

家權老師 

2024 04/03 11:48
那么你們支付的費用沒法稅前扣除

84785026 

2024 04/03 11:49
其他應收款只能在那掛著了

84785026 

2024 04/03 11:49
沒有辦法扣除

家權老師 

2024 04/03 11:52
根據對方的收據,轉入費用,然后做納稅調增

84785026 

2024 04/03 11:52
其他應收款只能一直在賬上掛著了

家權老師 

2024 04/03 11:53
按我說方式處理就是

84785026 

2024 04/03 11:53
沒有收據

家權老師 

2024 04/03 11:54
那么就沒法子了,現金付款總的有依據的哈
