問題已解決
增值稅普通發票跨月發現開錯了,開了銷項負數發票,還用把銷項負數給對方嗎?



需要給對方的。
2018 04/10 13:23

84784991 

2018 04/10 13:25
老師,那就是把退回的開錯購貨方的發票和銷項負數一起給對方做賬就可以了吧?

張艷老師 

2018 04/10 13:26
如果發票聯已經退回給您的話,就不需要給對方了。只需將正確的藍字發票給對方就可以了。

84784991 

2018 04/10 13:27
是的,對方已經將錯票退回來了,非常感謝您。

張艷老師 

2018 04/10 13:28
不客氣的,祝您學習愉快,工作順利,請給予好評,謝謝!!
