問題已解決
計提用工平臺工資,是借管理費-工資,貸:其他應付款-勞務費嗎?



你們是平臺開發票給你們,直接計入管理費用-勞務費
2024 04/01 16:17

84785009 

2024 04/01 19:23
那貸方入哪個科目?

家權老師 

2024 04/01 19:41
關鍵是你怎樣支付的那費用呢?

84785009 

2024 04/01 21:37
按期支付款啊

家權老師 

2024 04/01 21:52
那么就是
取得勞務發票
借:管理費用-勞務費
貸:應付賬款-某公司
按期支付款
借:應付賬款-某公司
貸:銀行存款

84785009 

2024 04/02 06:57
放在其他應付帳款可以嗎

家權老師 

2024 04/02 08:17
可以的,沒問題的哈

84785009 

2024 04/02 09:04
這倆個都可以用,沒 有什么區嗎?這倆個科目?

家權老師 

2024 04/02 09:06
都是往來科目,沖平就行,不影響損益
