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問題已解決

14號進口一套生產設備,關稅完稅價格15萬元,進口關稅稅率為20%。 請問會計分錄和應納稅t型帳怎么寫

84784961| 提問時間:2024 04/01 08:30
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,關稅是計入材料中的15*20%=3,這個沒有應納稅的 進口關稅會計分錄: 借:庫存商品或原材料(采購價+關稅等) 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款
2024 04/01 08:33
84784961
2024 04/01 08:41
請問會計分錄和增值稅t型帳怎么寫
廖君老師
2024 04/01 08:44
朋友您好,這個新問題還是沒法寫呀,14這個進口設備價格多少沒有呀。 咱提問要把需要答疑老師做的題一起發的哦,提問的題很少,然后溝通中增加新的題,可能是不會解決的呀,我們是看題會做就接的,希望您原諒哦
84784961
2024 04/01 08:55
(8)11號從小規模納稅人處購進一批材料,取得普通發票,注明價款6萬元;從另一小規模納稅人處購進一批手套作勞保用品,取得代開的增值稅專用發票,注明稅額2000元; (9)11號購進一批小家電發給公司的員工作為福利,取得增值稅專用發票上注明的價款50萬,增值稅6.5萬元; (10)12號,工廠專門訂購了一批童裝贈送給某孤兒院,購進成本10萬元,取得增值稅專用發票,本批童裝對外零售價14.69萬元; (11)14號進口一套生產設備,關稅完稅價格15萬元,進口關稅稅率為20%。 求:會計分錄和t型帳
84784961
2024 04/01 09:00
(12) 16號從某公司購入煙酒飲料等商品一批,對方開具的專用發票注明的價款為50萬元,增值稅6.5萬元。由于采購量大,對方給予了10%的折扣,并將折扣金額另開具了一張紅字專用發票,款項以銀行承兌匯票支付,用于本企業公共食堂的業務招待。 (13)17號某單位租用本公司包裝物未按時歸還,沒收包裝物押金3.39萬元。 (14) 18號因質量問題,將9號所購進的原材料和對方協商折扣,開具了折扣折讓證明單,對方單位給予5%的價格折讓。
廖君老師
2024 04/01 09:06
您好,8? 借:原材料? 60000? 貸:? 應付賬款? 60000? ? 這里也沒有寫是1%還是3%的專票 借:低值易耗品 2000/1%? ? ?應交稅金-應交增值稅-進項稅? ?2000? 貸:應付賬款? 200/1%*1.01 9 借:管理費用-福利費 565000? 貸:應付職工薪酬-福利費 565000 借:應付職工薪酬-福利費 565000? ? ?貸:銀行? 565000? (這里沒寫有沒有付款,我當付款了) 10 借:營業外支出? 10+14.69/1.13*13%? ?貸:庫存商品? ?10? ??應交稅金-應交增值稅-銷項稅? 14.69/1.13*13% 11??借:固定資產? ?15+15*10%? ?貸:銀行? 16.5
84784961
2024 04/01 09:12
謝謝老師!
廖君老師
2024 04/01 09:13
朋友,您好,后面的我剛看到,一會寫好發上來哈
84784961
2024 04/01 09:18
好滴 謝謝老師!
廖君老師
2024 04/01 09:19
(12) 16號從某公司購入煙酒飲料等商品一批,對方開具的專用發票注明的價款為50萬元,增值稅6.5萬元。由于采購量大,對方給予了10%的折扣,并將折扣金額另開具了一張紅字專用發票,款項以銀行承兌匯票支付,用于本企業公共食堂的業務招待。 借:管理費用-業務招待費 56500*90% 貸:應付賬款 56500*90%? ?借:應付票據56500*90%? 貸:應付賬款56500*90% (13)17號某單位租用本公司包裝物未按時歸還,沒收包裝物押金3.39萬元。? 借:其他應收款? 33900 貸:其他業務收入? 33900/1.13? ?應交稅金-應交增值稅-銷項稅 33900/1.13*13% (14) 18號因質量問題,將9號所購進的原材料和對方協商折扣,開具了折扣折讓證明單,對方單位給予5%的價格折讓。 這個我不好寫了,9號的信息我沒有,對不起
84784961
2024 04/01 09:21
9號外購原材料一批,取得增值稅專用發票注明價款1000萬元,增值稅130萬元,支付運輸費用20萬元,增值稅1.8萬元,取得運輸業增值稅專用發票,當月建造專門的職工食堂領用本批外購材料的20%;
84784961
2024 04/01 09:21
九號的在上面 忘記發了 不好意思啊
廖君老師
2024 04/01 09:26
您好,好的 借:原材料? 10000000+200000? ??應交稅金-應交增值稅-進項稅 1300000+18000? 貸:銀行 11300000+218000 管理費用-福利費? (10000000+200000)20% +(?1300000+18000 )*20%? 貸:原材料? (10000000+200000 )*20%???應交稅金-應交增值稅-進項稅轉出 (1300000+18000)*20% 14:借:原材料? -(10000000+200000)*5%? ?銀行 (11300000+218000)*5% ?應交稅金-應交增值稅-進項稅轉出 (1300000+18000)*5%??
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