問題已解決
發現去年8月的進項稅計入了成本,去年10月抵扣了進項稅,這樣調整對嗎



你好,從頭到尾完整的借,應交稅費,應交增值稅進項貸,以前年度損益調整,
借,以前年度損益調整,貸,利潤分配,未分配利潤
匯算清繳,
納稅調增。
2024 04/01 08:27

84785029 

2024 04/01 08:32
沖紅分錄和更正分錄不用做了嗎

郭老師 

2024 04/01 08:34
我第一個憤怒就是已經紅沖的是紅沖的多做的成本

84785029 

2024 04/01 08:38
明白了,請問納稅調增要怎么做呀

郭老師 

2024 04/01 08:38
納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額,填寫的是發票上面的稅額。
