問題已解決
老師以前年度所得稅匯算清繳時沒填業(yè)務(wù)招待費(fèi),現(xiàn)在怎么能報(bào)上



可以更正以前年度企業(yè)所得稅匯算
2024 03/28 17:51

84785012 

2024 03/28 17:53
那個太敏感吧

文文老師 

2024 03/28 17:55
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,30欄扣除類,其他欄,調(diào)增

84785012 

2024 03/28 17:59
放那個特別納稅調(diào)整應(yīng)稅所得可以嗎

文文老師 

2024 03/28 18:01
放那個特別納稅調(diào)整應(yīng)稅所得,可以

84785012 

2024 03/28 22:14
老師,那這個會涉及到滯納金嗎

文文老師 

2024 03/29 09:20
這個不會涉及到滯納金
