問題已解決
老師,以前年度的業務招待費在匯算清繳時沒有進行調整,現在怎么處理?



同學你好
這個用以前年度損益調整來調增
2021 11/08 17:21

84784993 

2021 11/08 17:25
借:未分配利潤 貸:以前年度損益調整
借:以前年度損益調整 貸:應交稅費—應交企業所得稅

樸老師 

2021 11/08 17:25
同學你好
嗯
這樣做就可以

84784993 

2021 11/08 17:26
繳納時,借應交稅費—應交企業所得稅 貸銀行存款

84784993 

2021 11/08 17:26
是這樣嗎?

樸老師 

2021 11/08 17:26
對的
這樣做就可以的

84784993 

2021 11/08 18:25
老師,以前年度補繳時,我該怎么調整申報呢?

84784993 

2021 11/08 18:27
以前年度補繳時,能不能按照以當年數據調整補繳?

84784993 

2021 11/08 18:28
我補繳時,需要準備哪些資料?

84784993 

2021 11/08 18:31
我這個月調整,這個月可以補繳嗎?

樸老師 

2021 11/08 18:35
這個按照調整后的數據來申報

84784993 

2021 11/08 18:36
企業所得稅在調整時,需要準備哪些資料?

樸老師 

2021 11/08 18:37
這個需要有發票的

84784993 

2021 11/08 18:40
老師,我們的業務招待費都有發票啊,就是年度匯算清繳時,調整的有誤

樸老師 

2021 11/08 18:43
那你這個直接調整就行了

84784993 

2021 11/08 18:44
好的老師,我試一下

樸老師 

2021 11/08 18:46
嗯
滿意請給五星好評,謝謝
