問題已解決
除了年終獎個稅需要計提,年終獎金需要計提嗎?



需要的和工資一樣做的
2024 03/28 12:59

84784957 

2024 03/28 13:06
工資每月個稅也沒計提呢?只是工資下發是扣個稅?

84784957 

2024 03/28 13:22
小規模企業2023年員工年終獎,在2024年2月怎么計提怎么下發做會計分錄呢,單獨按3%申報的個稅

郭老師 

2024 03/28 13:25
對的,是的,工資個稅里面也需要計提個稅,也需要計提工資。

郭老師 

2024 03/28 13:25
借管理費用工資貸,應付職工薪酬工資借,應付職工薪酬工資貸。銀行存款應交稅費個稅可以在全年一次,獎金收入也可以在工資薪金里面。

84784957 

2024 03/28 13:34
計提時,借,管理費用31000.貸應付職工31000. ,借,應付職工930 貸,個人所得稅930。 下發時,借,應付職工30700,個人所得930,貸銀行存款31000,這樣對嗎您看下我寫的金額對嗎

郭老師 

2024 03/28 13:35
發的時候借應付職工薪酬工資貸銀行

84784957 

2024 03/28 13:35
對的,是的,工資個稅里面也需要計提個稅,會計分錄怎么寫的呢我從來沒計提過個稅,只是每月計提工資五險一金了

郭老師 

2024 03/28 13:35
你的工資計提的時候,計提的應發工資包含著個人負擔的社保、公積金、個稅。

84784957 

2024 03/28 13:38
不是呀,工資,社保,公積金都分開寫分錄計提的,工資就是核算出得工資,五險一金也是單獨算出來,都進管理費用,個人所得稅沒計提,就是第二月下發個稅的時候直接,借應付職工,貸五險一金,個人所得稅,
銀行存款

郭老師 

2024 03/28 13:39
個人負擔的社保、公積金、個稅都是在工資里面計提。如果不是的話,就不對。

郭老師 

2024 03/28 13:40
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的)
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的)
發工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的)
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的)
其他應收款/其他應付款(個人負擔的)
貸銀行存款

84784957 

2024 03/28 13:43
計提時,借,管理費用31000.貸應付職工31000. ,借,應付職工930 貸,個人所得稅930。 下發時,借,應付職工30700,個人所得930,貸銀行存款31000。 老師幫我修改成正確的會計分錄吧,我這里沒有以前年度損益

郭老師 

2024 03/28 13:43
不對啊
銀行還款你實際支付出去多少?

郭老師 

2024 03/28 13:44
實際銀行支付出去31000嗎?那個稅是多少?

84784957 

2024 03/28 13:45
問題
小規模企業2023年員工年終獎,在2024年2月怎么計提怎么下發做會計分錄呢,單獨按3%申報的個稅,員工一共發31000
我自己做的會計分錄
計提時,
借,管理費用31000.
貸.應付職工31000. ,
借,應付職工930
貸:個人所得稅930。
下發時,
借,應付職工30700,
個人所得930,
貸銀行存款31000。
老師幫我修改成正確的會計分錄吧,
我這里沒有以前年度損益

郭老師 

2024 03/28 13:46
回復你的,你沒有給我回復呀,實際銀行支付了多少

84784957 

2024 03/28 13:46
銀行實際給員工下發30700

郭老師 

2024 03/28 13:49
你最后一個分錄做錯了,借應付職工薪酬工資30700,貸銀行存款30700,你那樣寫的話,銀行還款的余額還能一致嗎?你怎么去對賬以后。

郭老師 

2024 03/28 13:49
怎么還貸銀行存款31000這個

84784957 

2024 03/28 13:58
好呢好呢

郭老師 

2024 03/28 13:59
不用客氣,工作愉快
