問題已解決
老師,我一月份計提固定資產折舊時,沒注意一些資產已經沒了仍然做了折舊,這種情況下怎么辦



折舊的紅沖處理就行了。
2024 03/26 11:24

84785031 

2024 03/26 12:04
就是3月份發現,然后3月份紅沖已提折舊,不用在1月份反結賬處理吧

玲老師 

2024 03/26 12:08
你好? 這個紅沖就行 不反結??
反結是去1月操作?

老師,我一月份計提固定資產折舊時,沒注意一些資產已經沒了仍然做了折舊,這種情況下怎么辦
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