問題已解決
公司在23年1月了做了銷售不開票收入,并按不開票收入申報了增值稅,現在客戶又說需要開出發票,怎么處理?



借應收賬款負數
貸主營業務收入負數
應交稅費負數
借應收賬款
貸主營業務收入
應交稅費
2024 03/25 12:24

84785022 

2024 03/25 12:26
增值稅申報時不開票收入填負數?

郭老師 

2024 03/25 12:29
是的,對的,是這么做的。

公司在23年1月了做了銷售不開票收入,并按不開票收入申報了增值稅,現在客戶又說需要開出發票,怎么處理?
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