問題已解決
公司之前部分客戶不需要發票所以直接確認為無票收入了,現在客戶需要開票,給他開了,賬務要如何處理,紅沖之前的收入現在按開票確認嗎,但是報稅時收入和開票數據匹配不上



借應收賬款負數
貸主營業務收入負數
應交稅費,負數
借應收賬款,
貸主營業務收入應交稅費
2023 01/16 10:06

郭老師 

2023 01/16 10:06
未開具發票一欄填寫負數,開具的發票一欄填寫正數

84784956 

2023 01/16 10:28
未開具發票填寫負數請問是填寫在哪一欄

郭老師 

2023 01/16 10:31
一般納稅人附表一有一個未開具發票。

84784956 

2023 01/16 10:31
小規模納稅人 請問是填寫在第6欄嗎

郭老師 

2023 01/16 10:32
哦,不是的,之前你申報的時候在40欄里面填寫的嗎?如果是的話,現在在第十欄里面填寫,也就是一正數一負數,這個金額就不要申報了,只填寫其他的就可以了。

郭老師 

2023 01/16 10:32
不是40欄,是第十欄里面。

84784956 

2023 01/16 10:39
現在系統開票匯總數是48萬,賬上因為紅沖了無票收入只有43萬,在第10欄填報43萬可以嗎

郭老師 

2023 01/16 10:41
可以的,可以這么做的。

84784956 

2023 01/16 10:46
第10欄填報不上去,系統好像自動比對超過45萬元要填寫在12欄嗎

郭老師 

2023 01/16 10:48
去稅務局那邊申報的。

郭老師 

2023 01/16 10:48
自己申報不了的,去稅務局申報。
