問題已解決
老師,我給一個公司的老板轉錢,然后他跟他公司的收入一起轉到公賬了,昨天發工資,就把我轉給他的那部分以工資的形式轉給我了,這種情況會計怎么記賬啊


你好,你給老板轉錢是以什么名義轉的,為什么要轉這筆錢呢?
老板將收入轉到公司賬戶,記賬就確認收入,發放工資從公戶轉給員工,會計上就確認工資計入費用
2024 03/25 12:15

84784957 

2024 03/25 12:18
我社保掛他公司,每個月我轉幾百塊錢,相當于他給我發工資,其實是我自己出的錢,昨天他把自己的錢跟我的錢一塊轉到了公戶,會計不知道該怎么做賬
陳陳陳老師 

2024 03/25 12:19
這樣的情況不建議老板收到你的社保錢后再轉到公司去,可以老板自己留著;
已經轉了的話這部分可以計入其他應付款-老板,相當于老板借錢給公司

84784957 

2024 03/25 12:21
昨天他們公司又從公戶以工資的名義給我發工資了,這咋記啊

84784957 

2024 03/25 12:24
借:銀行存款
貸:其他應付款—老板
借:管理費用
貸:應付職工工資
借:應付職工工資
? ?貸:銀行存款

84784957 

2024 03/25 12:24
分錄這樣做嗎
陳陳陳老師 

2024 03/25 12:26
你好,這樣做對的,
你轉錢過去不是讓交社保的嗎,為什么又以工資的形式發給你呢

84784957 

2024 03/25 12:29
社保公司出,我就是把錢轉過去走個工資,相當于在那兒上班
陳陳陳老師 

2024 03/25 12:33
哦了解了,這種情況建議之后老板收到錢不轉到公司公戶了,可以自己留著用

84784957 

2024 03/25 12:46
有沒有一種分錄可以把付給我的工資跟他們公司其他員工的分開呢,畢竟我這個雖然走公司賬但是不算公司的支出
陳陳陳老師 

2024 03/25 12:47
想分開的好區分的話可以給你設置一個單獨的部門,在計入費用的時候只看這個部門的工資費用就可以知道是你的

84784957 

2024 03/25 12:49
好的,謝謝老師
陳陳陳老師 

2024 03/25 12:54
不客氣,祝你學習進步,工作順利
