問題已解決
老師,2023后未應付職工薪酬余額是-21067.98元,少計提了(10月份和12月份工資沒有計提)。請問調賬的話怎么調?可以在2024年1月份調嗎?



同學您好! 針對2023年未應付職工薪酬余額為負數且少計提了10月和12月工資的問題,調賬應在發(fā)現同學您好! 及時進行。可以在2024年1月份進行調整,但應盡快處理以確保賬目準確。調賬時,應借記相關成本費用科目,貸記應付職工薪酬科目,以補提少計的工資。務必確保調整過程符合會計準則和稅法規(guī)定。
2024 03/24 12:13

84785041 

2024 03/24 14:04
借:管理費用——工資 21067.98
貸:應付職工薪酬——工資 21067.98
這樣做對不對?

易 老師 

2024 03/24 14:35
學員您好,是的,對的
