問題已解決
老師,請問第三季度暫估成本,借:主營業務成本 貸:應付賬款~暫估 7萬 第四季度開了成本發票回來3萬,款項在第三季度已支付,那第四季度怎么沖減成本呢?



你好,第三季度借預付賬款貸銀行存款。第四季度借應付賬款,
借主營業務成本負數,借主營業務成本貸預付賬款。
2024 03/22 16:27

84785000 

2024 03/22 16:30
借:主營業務成本負數
貸:應付賬款~暫估負數
借:主營業務成本
貸:預付賬款
是這樣嗎?

郭老師 

2024 03/22 16:31
對的對的,是這么做的。
